关于共青团犍为县委 2015年部门预算编制的说明
共青团四项基本职能
通知公告
当前位置:首页 > 通知公告

通知公告

关于共青团犍为县委 2015年部门预算编制的说明

发布时间:2015-04-09 16:36:00 点击:

关于共青团犍为县委

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

共青团犍为县委由中共犍为县委领导,其机关的主要任务是:(一)行使共青团犍为县委员会赋予的领导全县共青团工作。(二)参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见,对我县青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。(三)参与有关我县青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。(四)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各类活动。(五)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。(六)在全县的经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。(七)会同有关部门,负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。(八)参与制定我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。(九)承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。

2015年共青团犍为县委重点工作任务:一是积极开展志愿服务活动。开展“我的美丽家乡”主题宣传活动,于1月至2月,通过城区集中宣传展示、全民“微拍摄”、青少年儿童绘画比赛等系列活动,宣传县委、政府近年来发展成果;在犍为县“花季之旅”、国庆黄金周期间,组织志愿者设立3个青年文明志愿服务岗,为广大游客提供旅游咨询、免费开水、应急药品等志愿服务;积极参与第二届“古犍之旅”文化旅游节的筹备工作,提前谋划、精心准备,组建优秀志愿者队伍全力服务文旅节。二是突出青少年思想引导。联合县文广新局开展青少年励志电影进校园、进社区、进农村,广泛宣传社会主义核心价值观,激励广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观;在“五四”期间开展青少年“红色体验游”活动,组织优秀学生、留守学生代表乘坐嘉阳小火车、参观嘉阳铁道博物馆、省级科普基地等,激发青少年热爱祖国、热爱家乡之情。三是打造青少年工作亮点。大力开展爱心助学活动、“暖冬大行动”、扶贫助困等系列关爱活动,为特殊青少年提供物资支持,逐步扩大受益特殊青少年覆盖面;在总结前两季“相约青春·缘聚犍为”青年联谊活动经验基础上,将青年联谊活动往常态化、小型化发展,提高活动知名度,扩大青年参与面;联合县委组织部举办犍为县2015年青年(大学生)创业大赛,面向全县社会青年征集创业项目,鼓励全县青年干事创业,促进犍为就业创业良好氛围的形成。

二、部门概况

共青团犍为县委无下属单位。

三、收支预算总体情况

2015年共青团犍为县委收入预算总额为77.5939万元。相应安排支出预算77.5939万元,其中:一般公共服务71.6855万元,社会保障和就业0.2196万元,医疗卫生1.0697万元,住房保障支出4.6191万元。

四、支出预算安排情况

共青团犍为县委预算安排支出主要用于保障共青团犍为县委机关正常运转、完成日常工作任务以及承担的青少年事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障共青团犍为县委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障共青团犍为县委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:西部计划经费、青少年工作经费以及关工委工作经费。

(二)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


部门收支预算表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

77.5939

一、一般公共服务

71.6855

二、事业收入

 

        人大事务

 

三、经营收入

 

        政协事务

 

四、其他收入

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

        群众团体事务

71.6855

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

八、社会保障和就业

0.2196

 

 

九、医疗卫生     

1.0697

 

 

……

 

 

 

二十、住房保障支出   

4.6191

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

        ……

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

        ……

 

 

 

 

 

收入合计

77.5939

支出合计

77.5939

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

收入总计

77.5939

支出总计

77.5939

部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备 注

 

 

 

合计

77.5939

30.3139

47.28

 

201

 

 

一般公共服务支出

71.6855

 

 

 

201

29

 

群众团体事务

71.6855

 

 

 

201

29

01

    行政运行

24.4055

24.4055

 

 

201

29

02

    一般行政管理事务

47.28

 

47.28

 

201

 

 

社会保障和就业

0.2196

0.2196

 

 

208

11

 

残疾人事业

0.2196

0.2196

 

 

208

11

99

   其他残疾人事业支出

0.2196

0.2196

 

 

208

 

 

医疗卫生

1.0697

1.0697

 

 

208

05

 

医疗保障

1.0697

1.0697

 

 

221

05

01

  行政单位医疗

1.0697

1.0697

 

 

221

 

 

住房保障支出

4.6191

4.6191

 

 

221

02

 

  住房改革支出

4.6191

4.6191

 

 

 

02

01

    住房公积金

4.6191

4.6191

 


    文章评论
    内容:
     
    

    友情链接

    党纪党规印我心 知识竞赛活动-四川省纪委、省委组织部、省委宣传部   |    团中央   |    团县委微博   |    四川青年网   |    乐山青年网   |